1、建立和完善集团内部控制评价体系!
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实:
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以
帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议
起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
岗位要求:1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;2、3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 如保诚人力资源服务 蒙ICP备2021003795号
地址:内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金海路以南,金川文化广场西侧,科技路以东“金川科技园”项目综合服务楼地上25层,房间号1612 EMAIL:1285314395@qq.com
Powered by PHPYun.