工作职责
1.对公司内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估 ;
2.协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;
3.结合管理层需求、人员任职时间及在职情况等,适时开展人事、采购、质量、生产、财务、销售等审计工作;
4.编写审计底稿和审计报告;
5.向管理层提报预防性措施的方案和其它管理提案。
任职资格
1.财务、审计等相关专业,持审计师证、会计师证、CPA或CIA证书优先;
2.具有审计事务所、企业内控、企业反舞弊工作经验者优先;
3.有较强的原则性、逻辑推理、文字表达、沟通和协调能力;
4.了解企业日常业务循环的工作及内审流程;
5.能适应因工作需要的出差安排。
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