1.在审计部门的领导下开展本公司及所属分支机构有关业务经营活动、财务收支状况、内部控制与合规管理等常规内部审计工作;
2.负责对所涉及的审计事项编写审计报告,提出处理意见和建议
3.负责做好有关审计资料的调查、收集、整理、建档等工作,按规定保守秘密和保护公司权益
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