1、负责集团内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告; 2、负责组织实施集团内部财务审计和内控制度执行审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定; 3、负责落实审计部门的审计决定,监督集团被审计单位落实内部审计决定; 4、负责日常监察公司资金支付及财务单据审批合规情况,发现异常,及时报告; 5、负责基建部、采购部等相关部门的审计咨询和配合工作; 6、负责调查内部员工合规投诉等事项并编写调查报告; 7、负责完成处领导交办的其他工作。
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